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事业单位法人离任审计报告格式模板(2)

审计报告 时间:2021-08-31 手机版

  二、内控制度建立及执行情况

  经检查,×××(事业单位)已建立比较完善的内部控制制度。×××同志任期内,对单位原有制度进行了梳理、修改和完善,制订了××制度、××制度和××制度。上述内控制度较为健全,基本能够有效地对单位内部控制和财务管理的各个环节进行监控。从检查结果看,各项制度基本得到了有效的执行。

  三、审计评价意见

  审计结果表明:×××同志任期内经营管理良好,20××年××月××日的资产负债表和20××年××月至20××年××月业务活动表符合会计制度的有关规定,在所有重大方面公允地反映了×××(事业单位)的财务状况和业务活动收支情况。

  四、审计查明的主要问题、处理意见及责任认定

  主要包括事实、适用的法律法规依据及其审计处理(处罚)意见;问题的性质及影响、被审计者所起的作用及其责任认定等。无此类事项填写“无”。

  五、被审计单位存在的其它问题和处理意见

  反映被审计单位财政财务管理中存在的其它具体问题,这些问题与被审计者履责无关或关联度不高,不需作出责任认定。主要包括事实、适用的法律法规依据及其审计处理(处罚)意见。无此类事项填写“无”。

  六、审计建议

  应围绕审计发现的问题,提出具有针对性、可操作性的建议。

  附件:1.20××年××月××日资产负债表

  2.20××年××月至20××年××月业务活动表

  (主管部门盖章)

  ××年××月××日


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