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2017行政事业单位审计报告(最新)

审计报告 时间:2021-08-31 手机版

  根据《中华人民共和国审计法》第条的规定,省审计厅组织审计组从2017年月日至月日,对省A单位至2017年财政财务收支情况进行了送达审计。部分问题追溯到以前年度,并延伸调查了有关单位。省A单位按照审计要求,向审计组提供了与审计相关的会计资料、其他证明材料,并承诺对其真实性和完整性负责。审计机关的审计是在省A单位提供有关资料基础上进行的。有关审计情况如下:

  一、被审计单位的基本情况

  (一)机构、人员情况

  省A单位成立于2017年。其主要职能是:〔此处省略〕。

  目前,省×是一套班子,两块牌子。对外,称[此处省略],法定代表人为×;对内,属〔此处省略〕,现有正式职工人,另有×名离退休兼任人员。主要收入来源包括:〔此处省略〕。

  (注:被审计单位成立时间、主要职能等内容并非所有审计报告的必备内容。上述内容对审计结论有影响、对审计报告有价值的予以表述,否则可不表述。)

  (二)至2017年财务收支情况

  1.2017年总收入万元。其中:拨入专款

  。×万元,财政补助收入万元,事业收入。×万元,其他收入。×万元。总支出×万元,其中:拨市州管理中心经费万元,事业支出×万元,上缴上级支出万元。

  2.2017年总收入。×万元,其中:拨入专款×万元, 财政补助收入万元(拨款),事业收入。×万元,其他收入。×万元。2017年总支出万元。其中:拨市州管理中心经费。×万元,专款支出万元,事业支出万元(人员公用支出万元,支出万元),上缴上级支出万元。

  3.截止2017年年底,省A单位总资产为。×万元,其中:负债万元,净资产。×万元。

  4.银行开户情况:截止2017年底,省A单位会计报表反映银行存款数为。元,具体由以下构成:(1)在C支行开设一个基本户,账号×。

  2017年末,存款余额为×。元;(2)在D支行开设一个定期存款户。账号,2017年末,账面余额为。元;(3)2017年月,在开设专户,2017年末余额为元。


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