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农村经济责任审计报告(2)

审计报告 时间:2021-08-31 手机版

  三、审计的主要问题

  经审计相关单据及账薄,各村在财务收支、民主理财、财务公开、资产及专项资金管理等制度方面执行较好,集体资产购置合法合规,资产处置符合程序,未发现村干部滥发钱物、侵占挪用集体资产、违犯中央八项规定的行为。但在财务管理上存在如下问题:

  (一)会计工作基础规范欠缺,会计原始凭证要素不齐,附件不全,购物等(大额)未开据正规购货发票。部分村级中小型建设工程缺少正规发票、施工合同及验收决算等。

  (二)部分村干部补助工资(交通通讯补助)超出财务制度规定,发放时未按财务管理制度规定履行报批手续。

  (三)基础设施项目建设管理不到位,部分建设项目结算时预算、决算和完工验收及施工合同等资料不完备,还有的村大的工程决算不及时,不能核定实际债权债务。

  四、今后工作建议。

  (一)要进一步规范会计基础工作。对取得的付款凭证一律要有经办人员签字、领导审核以明确经济责任。

  (二)加强对干部工资待遇的管理。对村干部工资严格按年度考核结果计发;对补助工资要视其财力按规定履行报批手续,规范发放,建议由乡联村领导签字,乡农民负担监督管理部门审核盖章。

  (三)加强对基础设施、项目建设管理。对工程建设要做到有预算、决算和完工验收及施工合同等资料,建议对单项工程在五千元及以上的工程项目建设要向乡政府报批,工程结算时要附预决算、施工合同、完工验收单

  (三人以上的验收组成员签字)等资料,并开据完税发票。对已完工的项目建设工程不论大小均应及时进行工程决算,以便核定债权债务。

  (四)严格执行收支两条线和双代管制度,杜绝坐收坐支;加强对货币资金的管理。


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