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项目专项审计报告(样本)

审计报告 时间:2021-08-31 手机版

  ××××××××××公司

  ×× 年××月××日至×× 年××月××日

  承担“ ××”项目

  的财务执行情况明细表及审计报告

  目 录 页 码

  一、审计报告

  二、已审项目执行情况明细表及附注

  1.项目经费投入情况明细表

  2.项目经费支出情况明细表

  3.项目经费实际支出与预算支出差异明细表

  4.购置、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表

  5.材料费用明细表

  6.测试化验加工费用明细表

  7.国际合作与交流费用明细表

  8.其他经费支出明细表

  9. 项目经济指标完成情况明细表

  10. 财务执行情况明细表附注

  三、执业机构营业执照及执业许可证复印件

  审计报告

  审计编号

  ABC公司:

  我们审计了后附的××单位(以下简称ABC公司)×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目(以下简称项目)的财务执行情况明细表及附注,项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。

  一、管理层对明细表的责任

  按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。


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